Hệ sinh thái IAM - Chữ ký số & Hóa đơn điện tử chính hãng
Hệ sinh thái IAM
Trang chủ/FAQ/Hộ kinh doanh đã nộp tờ khai Quý 1/2026 nhưng phát hiện khai nhầm kỳ tính thuế (khai Quý 4/2025 thay vì Quý 1/2026) — phải sửa thế nào?
Câu hỏi thường gặp

Hộ kinh doanh đã nộp tờ khai Quý 1/2026 nhưng phát hiện khai nhầm kỳ tính thuế (khai Quý 4/2025 thay vì Quý 1/2026) — phải sửa thế nào?

Nếu nộp tờ khai nhầm kỳ (khai Quý 4/2025 thay vì Quý 1/2026), cần xử lý: (1) Liên hệ ngay Chi cục Thuế hoặc gọi tổng đài eTax 1900 571 483 để thông báo nhầm lẫn và hỏi hướng xử lý cụ thể; (2) Phổ biến nhất: nộp tờ khai Quý 1/2026 đúng kỳ trên eTax — hệ thống sẽ nhận cả hai, Chi cục Thuế sẽ xử lý điều chỉnh; (3) Nếu số liệu trùng nhau (Quý 4 và Quý 1 giống nhau): vẫn phải nộp đúng kỳ để tránh bị ghi nhận nợ tờ khai Quý 1; (4) Số tiền thuế đã nộp kèm tờ khai nhầm có thể được bù trừ vào kỳ đúng — làm việc trực tiếp với Chi cục Thuế để điều chỉnh tài khoản thuế. Nên xử lý trước ngày 30/4/2026.
Cập nhật mới nhất vào 7/4/2026
Xem thêm các câu hỏi khác
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này được cung cấp nhằm mục đích thông tin chung và không cấu thành tư vấn pháp lý, kế toán hay thuế chuyên nghiệp. IAM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn trước khi đưa ra quyết định dựa trên các thông tin trên.

Bạn cần hỗ trợ trực tiếp?

Để lại thông tin, chuyên viên của chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho bạn trong vòng 15 phút.

* Cam kết bảo mật thông tin khách hàng 100%

Hoặc liên hệ nhanh qua: